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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 48.335.255
Nro. Solicitud de Transferencia
77152
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.485.673

Retención DNCP
₲ 170.492
Retención IVA
₲ 1.318.234
Retención Renta
₲ 1.318.234
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-13003-22-222626
Monto Contrato
₲ 1.673.713.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.270.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.543.270.894

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419359
Nombre de la Licitación
Servicio de Digitalización y Guarda de documentos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico