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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000603
Monto de la Factura
₲ 292.275.982
Nro. Solicitud de Transferencia
19567
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.949.145

Retención DNCP
₲ 1.041.565
Retención IVA
₲ 7.971.163
Retención Renta
₲ 5.314.109
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
121/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-130129
Monto Contrato
₲ 1.871.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.580.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.580.512

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317429
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aeronaves
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional