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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006315
Monto de la Factura
₲ 12.435.312
Nro. Solicitud de Transferencia
74842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.825.755

Retención DNCP
₲ 44.315
Retención IVA
₲ 339.145
Retención Renta
₲ 226.097
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121334
Monto Contrato
₲ 73.060.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.478.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.478.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional