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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0154650
Monto de la Factura
₲ 4.756.153
Nro. Solicitud de Transferencia
60953
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.523.015

Retención DNCP
₲ 16.949
Retención IVA
₲ 129.713
Retención Renta
₲ 86.476
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126047
Monto Contrato
₲ 93.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.011.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.011.897

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303464
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional