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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 9.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48349
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.243.543

Retención DNCP
₲ 34.639
Retención IVA
₲ 265.091
Retención Renta
₲ 176.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
223/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132357
Monto Contrato
₲ 1.286.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.299.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.299.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional