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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 106.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.948.622

Retención DNCP
₲ 378.287
Retención IVA
₲ 2.895.055
Retención Renta
₲ 1.930.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
182/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-132440
Monto Contrato
₲ 622.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.298.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.298.961

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307037
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos e insumos para el Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional