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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019152
Monto de la Factura
₲ 37.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.758.818

Retención DNCP
₲ 134.000
Retención IVA
₲ 1.025.509
Retención Renta
₲ 683.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
121/0216
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127431
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.023.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.023.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307728
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Segundo llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional