Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017576
Monto de la Factura
₲ 20.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.209.833
Retención DNCP
₲ 71.985
Retención IVA
₲ 550.909
Retención Renta
₲ 367.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
121/0216
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127431
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.023.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.023.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307728
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN Segundo llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
