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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050245
Monto de la Factura
₲ 869.466.708
Nro. Solicitud de Transferencia
19259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 826.847.031

Retención DNCP
₲ 3.098.463
Retención IVA
₲ 23.712.728
Retención Renta
₲ 15.808.486
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
182/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-118470
Monto Contrato
₲ 9.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.872.660.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.660.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301398
Nombre de la Licitación
Contratación Seguro de Vida para el Personal de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional