Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004841
Monto de la Factura
₲ 18.255.850
Nro. Solicitud de Transferencia
47945
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.419.725
Retención DNCP
₲ 65.891
Retención IVA
₲ 434.054
Retención Renta
₲ 336.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127426
Monto Contrato
₲ 1.389.029.194
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.316.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.316.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional