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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004529
Monto de la Factura
₲ 173.042.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.559.986

Retención DNCP
₲ 616.659
Retención IVA
₲ 4.719.333
Retención Renta
₲ 3.146.222
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
124/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-128251
Monto Contrato
₲ 1.161.599.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.052.688.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.052.688.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional