Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0005343
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.020.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            34775
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-04-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-04-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 970.002
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.635
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 27.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GILCO PAR S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80009240-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            Abierto N° 23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-16-128537
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.250.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 984.408.033
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 984.408.033
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            307820
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDI Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        