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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0005927
Monto de la Factura
₲ 4.853.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117043
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.615.591

Retención DNCP
₲ 17.296
Retención IVA
₲ 132.368
Retención Renta
₲ 88.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Abierto N° 23
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-128537
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.408.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 984.408.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307820
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDI Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior