Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055602
Monto de la Factura
₲ 40.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132819
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.272.273
Retención DNCP
₲ 152.260
Retención IVA
₲ 582.629
Retención Renta
₲ 776.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-127425
Monto Contrato
₲ 1.704.502.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.635.540.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.540.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional