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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002612
Monto de la Factura
₲ 43.177.005
Nro. Solicitud de Transferencia
60559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.060.547

Retención DNCP
₲ 153.867
Retención IVA
₲ 1.177.555
Retención Renta
₲ 785.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-119789
Monto Contrato
₲ 1.295.310.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.816.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.816.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298604
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de limpieza del Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional