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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002462
Monto de la Factura
₲ 143.923.350
Nro. Solicitud de Transferencia
45547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.868.490

Retención DNCP
₲ 512.890
Retención IVA
₲ 3.925.182
Retención Renta
₲ 2.616.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-119789
Monto Contrato
₲ 1.295.310.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.231.816.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.231.816.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298604
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de limpieza del Hospital Central de Policía
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional