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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005457
Monto de la Factura
₲ 94.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.458.343

Retención DNCP
₲ 350.586
Retención IVA
₲ 1.355.357
Retención Renta
₲ 2.710.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
339813_06
Código de Contratación (CC)
LP-23006-18-157038
Monto Contrato
₲ 1.088.937.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.844.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.844.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339813
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena