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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 5.647.747
Nro. Solicitud de Transferencia
90551
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.268.629

Retención DNCP
₲ 19.716
Retención IVA
₲ 154.029
Retención Renta
₲ 205.373
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.930.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.930.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social