Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Monto de la Factura
₲ 13.632.495
Nro. Solicitud de Transferencia
90540
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.717.383
Retención DNCP
₲ 47.590
Retención IVA
₲ 371.795
Retención Renta
₲ 495.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-240827
Monto Contrato
₲ 2.158.224.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.930.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.930.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442571
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
