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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005934
Monto de la Factura
₲ 140.678.680
Nro. Solicitud de Transferencia
123525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.105.619

Retención DNCP
₲ 514.482
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.359.188
Multa
₲ 10.699.391

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.671.681.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.681.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social