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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005596
Monto de la Factura
₲ 220.404.800
Nro. Solicitud de Transferencia
120922
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.228.173

Retención DNCP
₲ 803.792
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.372.835
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.671.681.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.671.681.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social