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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 661.668.835
Nro. Solicitud de Transferencia
105553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.252.810

Retención DNCP
₲ 2.309.826
Retención IVA
₲ 18.045.514
Retención Renta
₲ 24.060.685
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.602.880.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.602.880.451

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social