Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 4.214.378.610
Nro. Solicitud de Transferencia
112347
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.931.478.868
Retención DNCP
₲ 14.712.013
Retención IVA
₲ 114.937.598
Retención Renta
₲ 153.250.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.394.121.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.413.367.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
