Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 740.265.100
Nro. Solicitud de Transferencia
73614
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.573.123
Retención DNCP
₲ 2.584.198
Retención IVA
₲ 20.189.048
Retención Renta
₲ 26.918.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.828.711.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.847.957.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
