Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 772.042.125
Nro. Solicitud de Transferencia
25734
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.217.043
Retención DNCP
₲ 2.695.129
Retención IVA
₲ 21.055.694
Retención Renta
₲ 28.074.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 669.828.711.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.847.957.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
