Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 7.910.015.682
Nro. Solicitud de Transferencia
179900
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.379.037.902
Retención DNCP
₲ 27.613.146
Retención IVA
₲ 215.727.700
Retención Renta
₲ 287.636.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.775.821.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.795.067.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
