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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 27.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26878
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.908.208

Retención DNCP
₲ 96.951
Retención IVA
₲ 757.432
Retención Renta
₲ 1.009.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.135.728.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.135.728.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social