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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 937.071.180
Nro. Solicitud de Transferencia
179649
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.168.147

Retención DNCP
₲ 3.271.230
Retención IVA
₲ 25.556.487
Retención Renta
₲ 34.075.316
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.091.491.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.091.491.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social