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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 100.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26106
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.063.423

Retención DNCP
₲ 351.995
Retención IVA
₲ 2.749.964
Retención Renta
₲ 3.666.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.476.564.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.476.564.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social