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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 81.799.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183945
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.308.523

Retención DNCP
₲ 285.555
Retención IVA
₲ 2.230.895
Retención Renta
₲ 2.974.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.091.491.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.091.491.871

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social