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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 205.830.450
Nro. Solicitud de Transferencia
145968
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.013.613

Retención DNCP
₲ 718.535
Retención IVA
₲ 5.613.558
Retención Renta
₲ 7.484.744
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.780.762.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.780.762.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social