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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 85.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.726.426

Retención DNCP
₲ 306.256
Retención IVA
₲ 2.343.791
Retención Renta
₲ 1.562.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-102583
Monto Contrato
₲ 4.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.289.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.289.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281863
Nombre de la Licitación
Construccion de Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica