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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 91.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.778.993

Retención DNCP
₲ 325.189
Retención IVA
₲ 2.488.691
Retención Renta
₲ 1.659.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.
RUC
80015507-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13006-14-102583
Monto Contrato
₲ 4.385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.596.289.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.596.289.406

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281863
Nombre de la Licitación
Construccion de Sede San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica