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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 68.442.243
Nro. Solicitud de Transferencia
108669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.087.329

Retención DNCP
₲ 243.903
Retención IVA
₲ 1.866.607
Retención Renta
₲ 1.244.404
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-16-122394
Monto Contrato
₲ 311.942.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.651.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.651.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico