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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008749
Monto de la Factura
₲ 70.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.494.271

Retención DNCP
₲ 249.237
Retención IVA
₲ 1.927.091
Retención Renta
₲ 1.927.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207780
Monto Contrato
₲ 417.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.206.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.206.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387116
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/21-ADQUISICION DE INSTRUMENTALES MEDICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)