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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004529
Monto de la Factura
₲ 28.334.250
Nro. Solicitud de Transferencia
150299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.293.825

Retención DNCP
₲ 102.784
Retención IVA
Retención Renta
₲ 794.724
Multa
₲ 117.221

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209155
Monto Contrato
₲ 443.803.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.529.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.529.060

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma