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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 104.452.788
Nro. Solicitud de Transferencia
159807
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.685.414

Retención DNCP
₲ 368.433
Retención IVA
₲ 2.848.712
Retención Renta
₲ 2.848.712
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205931
Monto Contrato
₲ 675.851.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.747.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.747.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397136
Nombre de la Licitación
Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu