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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002556
Monto de la Factura
₲ 22.405.929
Nro. Solicitud de Transferencia
123026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.591.268

Retención DNCP
₲ 79.032
Retención IVA
₲ 611.071
Retención Renta
₲ 611.071
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUTEX S.A.
RUC
80094073-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205931
Monto Contrato
₲ 675.851.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.747.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.747.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397136
Nombre de la Licitación
Construcción de la Unidad Ambulatoria para Pacientes con Fibrosis Quística y Obras Complementarias.
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu