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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-015-0017640
Monto de la Factura
₲ 54.265.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69139
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.739.312

Retención DNCP
₲ 200.524
Retención IVA
₲ 775.221
Retención Renta
₲ 1.550.443
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205597
Monto Contrato
₲ 2.233.724.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.138.126.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.138.126.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)