Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-016-0007743
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 91.310.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            204047
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 87.059.302
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 337.412
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.304.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.608.857
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A. 
        
                                    RUC
                            
            80000265-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            188
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-21-200303
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 619.832.130
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 590.940.127
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 590.940.127
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            380566
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        