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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000219
Monto de la Factura
₲ 105.958.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63791
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.804.729

Retención DNCP
₲ 373.743
Retención IVA
₲ 2.889.764
Retención Renta
₲ 2.889.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201447
Monto Contrato
₲ 931.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.607.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.607.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)