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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004635
Monto de la Factura
₲ 45.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66924
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.716.402

Retención DNCP
₲ 159.962
Retención IVA
₲ 1.236.818
Retención Renta
₲ 1.236.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199811
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.410.478.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.478.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385046
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA VENTILADOR PULMONAR DE LA MARCA COVIDIEN/PURITAN BENNET 840
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)