Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004411
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 102.538.170
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            160284
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 96.583.498
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 361.680
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.796.496
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.796.496
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LADERO PARAGUAYO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018240-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            257
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-21-199877
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 893.390.850
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 841.508.104
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 841.508.104
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            381950
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        