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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 101.063.828
Nro. Solicitud de Transferencia
71402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.148.533

Retención DNCP
₲ 357.107
Retención IVA
₲ 2.707.775
Retención Renta
₲ 2.761.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO FERREIRA DA COSTA
RUC
80123082-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210163
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.437.975.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.975.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399222
Nombre de la Licitación
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones