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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000386
Monto de la Factura
₲ 1.274.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.737.796

Retención DNCP
₲ 4.896.099
Retención IVA
₲ 3.785.644
Retención Renta
₲ 37.856.435
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
651/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210444
Monto Contrato
₲ 10.328.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.476.534.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.534.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400136
Nombre de la Licitación
LPN N° 49/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA DIAGNÓSTICO COVID-19 - MSPBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)