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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026142
Monto de la Factura
₲ 610.250
Nro. Solicitud de Transferencia
96557
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 574.273

Retención DNCP
₲ 2.153
Retención IVA
₲ 16.643
Retención Renta
₲ 16.643
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209154
Monto Contrato
₲ 22.482.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.157.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.157.053

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma