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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000747
Monto de la Factura
₲ 84.295.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49608
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.371.058

Retención DNCP
₲ 311.491
Retención IVA
₲ 1.204.217
Retención Renta
₲ 2.408.434
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197291
Monto Contrato
₲ 1.011.542.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.212.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.212.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)