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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004945
Monto de la Factura
₲ 52.716.570
Nro. Solicitud de Transferencia
74732
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.985.447

Retención DNCP
₲ 190.761
Retención IVA
₲ 1.065.405
Retención Renta
₲ 1.474.957
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197380
Monto Contrato
₲ 643.848.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.709.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.709.253

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385686
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)