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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 32.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.589.088

Retención DNCP
₲ 114.548
Retención IVA
₲ 885.682
Retención Renta
₲ 885.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201326
Monto Contrato
₲ 649.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.811.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.811.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional