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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 13.964.250
Nro. Solicitud de Transferencia
162250
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.140.994

Retención DNCP
₲ 49.256
Retención IVA
₲ 380.843
Retención Renta
₲ 380.843
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201326
Monto Contrato
₲ 649.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.811.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 607.811.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional